11月16日下午,集團公司于在1102會議室召開2021年上半年內(nèi)部審計交流會,會議由黨委委員、董事、副總經(jīng)理伍民同志主持,領(lǐng)導(dǎo)班子成員,審計組成員,審計風(fēng)控部、財務(wù)部、辦公室等相關(guān)單位的同志參加。
會上,陳陶濤同志匯報了上半年審計整體情況,并依審計報告對內(nèi)控制度建設(shè)、“三重一大”、招投標(biāo)管理等方面存在的問題給出了審計建議。各單位負(fù)責(zé)人針對存在的問題與審計組進行了快速的溝通,明確了整改方向;各分管領(lǐng)導(dǎo)也對審計工作提出了寶貴的改進建議,為審計工作的開展提供了新思路。
伍總對審計工作提出三點意見:一是要深刻理解和把握新時代審計工作的特點、方法和要求;二是堅持問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、結(jié)果導(dǎo)向?qū)徲嫞叨戎匾晫徲嫹答亞栴}整改工作;三是要把審計問題整改與完善制度機制緊密結(jié)合起來。
尚總在肯定審計成效的同時,也對審計工作提出要求:一是要提高政治站位,正確看待內(nèi)部審計工作,重視審計發(fā)現(xiàn)的問題;二是要盡快拿出審計整改方案,明確整改責(zé)任,落實整改任務(wù);三是要深化審計成果應(yīng)用,進一步提升各單位的管理水平。
(審計風(fēng)控部 陳陶濤)