7月16日下午,財務審計部部長王彩霞在集團1201會議室主持召開2018年度績效考核專項審計整改動員會,針對審計報告披露出的相關問題,對下一步整改工作的落實與推進做出安排部署。財務審計部全體人員及康嘉實業(yè)曹宇同志參加了此次會議。
會上,王彩霞部長通報了2018年度績效考核專項審計報告的情況,并重點指出了審計過程中存在的如個別事項審批手續(xù)不全、部分關聯(lián)方往來款不一致、存在庫存現(xiàn)金余額超過限額規(guī)定、部分子公司財務核算不規(guī)范等問題,全體與會人員就存在的問題進行了討論,相關負責人員就審計整改工作進行了表態(tài)。針對這些問題,王部長提出以下幾點要求:一是進一步理順審計整改工作機制,按照“誰主管誰負責”的原則,確定整改措施,限期整改;二是完善審批流程,堅決杜絕手續(xù)不齊全付款情況發(fā)生;三是加強庫存現(xiàn)金管理,嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金不超限額規(guī)定;四是加強借款管理,對因公借款的,嚴格執(zhí)行公司借款審批流程,對存在前款未清人員,不允許再次借款,對超過六個月仍然未還款的人員,從其工資中扣款回款項。
本次會議強調了加強審計整改是審計監(jiān)督的重要環(huán)節(jié),對于規(guī)范集團財務制度具有重要意義。會議最終就下一步審計整改落實工作達成以下共識:第一,壓實責任,各總賬會計要高度重視,將問題責任到人,制定有效措施在8月底前整改到位;第二,嚴肅問責,對于整改問題處理不及時、不徹底的人員進行相應處罰;第三,協(xié)調配合,打通各部門間的溝通壁壘,以問題為導向建立長效機制,從根本上規(guī)避財務風險。
財務審計部
宋彩琴